Постановление Администрации города Рязани от 14.10.2014 N 4578

О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 — 2020 годы", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4023

Cтраница 1
В целях приведения в соответствие с бюджетом города Рязани на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 N 225-II, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы", утвержденную Постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4023 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы" (в редакции Постановлений администрации города Рязани от 07.02.2014 N 460, от 03.04.2014 N 1308, от 05.05.2014 N 1726, от 23.05.2014 N 2074, от 24.06.2014 N 2626, от 21.07.2014 N 3143, от 14.08.2014 N 3475, от 10.09.2014 N 3946), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Определить, что изменения в приложении к настоящему постановлению, касающиеся 2015 - 2017 годов, вступают в силу со дня вступления в силу решения Рязанской городской Думы "Об утверждении бюджета города Рязани на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", предусматривающего соответствующие источники финансирования.
4. Финансово-казначейскому управлению администрации города Рязани (С.Д.Финогенова) при составлении проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период использовать уточненные объемы финансирования на 2015 - 2017 годы, утвержденные настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 14.10.2014.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину.

Глава администрации В.Е.АРТЕМОВ

Приложение к Постановлению администрации города Рязани от 14 октября 2014 г. N 4578

1. В паспорте муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы":
1.1. В строке "Объемы финансирования муниципальной программы": цифру "631142,2" заменить цифрой "223397,5", цифру "104583,2" заменить цифрой "102501,2", цифру "87026,0" заменить цифрой "16541,5", цифру "86865,0" заменить цифрой "13369,2", цифру "87867,0" заменить цифрой "3430,6", цифру "615992,2" заменить цифрой "208247,5", цифру "89433,2" заменить цифрой "87351,2", цифру "87026,0" заменить цифрой "16541,5", цифру "86865,0" заменить цифрой "13369,2", цифру "87867,0" заменить цифрой "3430,6".
1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы": цифру "80" заменить цифрой "8".
2. В разделе VIII "Ресурсное обеспечение Программы": цифру "631142,2" заменить цифрой "223397,5", цифру "104583,2" заменить цифрой "102501,2", цифру "87026,0" заменить цифрой "16541,5", цифру "86865,0" заменить цифрой "13369,2", цифру "87867,0" заменить цифрой "3430,6", цифру "615992,2" заменить цифрой "208247,5", цифру "89433,2" заменить цифрой "87351,2", цифру "87026,0" заменить цифрой "16541,5", цифру "86865,0" заменить цифрой "13369,2", цифру "87867,0" заменить цифрой "3430,6".
3. В приложении N 1 к Программе:
3.1. Пункты 2.1.1.1.1, 2.1.1.2.1, 2.1.1.3.1, 2.1.1.4.1 Таблицы 1 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях" изложить в следующей редакции:

"2.1.1.1.1
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами с доступом к локальной вычислительной сети администрации города Рязани со скоростью 1 Гбит/сек.
%
0
15
15
15
15
15
15
15
2.1.1.2.1
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и специальным программным обеспечением
%
100
100
85
85
85
85
85
85
2.1.1.3.1
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники (со сроком службы менее 5 лет)
%
45
45
45
42
33
23
10
10
2.1.1.4.1
Оснащенность структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота
%
8
8
8
8
8
8
8
8"

3.2. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Рязани" изложить в следующей редакции:

"NN
пп
Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г. 1
2020 г.
ИТОГО
1
МП
Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы. Всего по МП, в том числе
УЭ всего, в том числе




87351,2
16541,5
13369,2
3430,6
29185,0
29185,0
29185,0
208247,5
ГРБС адм. г. Рязани
444



52815,1
3770,0
2714,0
2084,0
7405,0
7405,0
7405,0
83598,1
УБГДХ
436



2832,0
55,0
54,0
53,0
6226,5
6226,5
6226,5
21673,5
УКС
432



50,0
50,0
49,0
48,0
50,0
50,0
50,0
347,0
УОиМП
474



1050,0
1050,0
1029,0
1008,0
1050,0
1050,0
1050,0
7287,0
ФКУ
492



14611,5
1985,0
83,0
81,0
85,0
85,0
85,0
17015,5
УЭиЖКХ
433



7049,9
60,0
59,0
58,0
13888,5
13888,5
13888,5
48892,4
УФКиМС
467



35,0
35,5
35,7
36,1
35,0
35,0
35,0
247,3
УК
457



1251,7
65,0
63,5
62,5
445,0
445,0
445,0
2777,7
УЗРИО
466



7656,0
9471,0
9282,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26409,0
1.1
Основное мероприятие МП
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих
Всего, в том числе


2104046

1390,0
1390,0
1362,0
1335,0
1390,0
1390,0
1390,0
9647,0
ОКП (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2104046

1030,0
1030,0
1009,0
989,0
1030,0
1030,0
1030,0
7148,0
444
0113
2104046
120
250,0
335,0
314
299
250,0
250,0
250,0
1948,0
240
780,0
695,0
695
690
780,0
780,0
780,0
5200,0
УБГДХ
436
0505
2104046
240
55,0
55,0
54,0
53,0
55,0
55,0
55,0
382,0
УКС
432
0113
2104046
240
50,0
50,0
49,0
48,0
50,0
50,0
50,0
347,0
УОиМП
474
0709
2104046
240
50,0
50,0
49,0
48,0
50,0
50,0
50,0
347,0
ФКУ
492
0113
2104046
240
85,0
85,0
83,0
81,0
85,0
85,0
85,0
589,0
УЭиЖКХ
433
0505
2104046

60,0
60,0
59,0
58,0
60,0
60,0
60,0
417,0
433
0505
2104046
120
19,0
19,0
18,0
17,0
19,0
19,0
19,0
130,0
240
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
287,0
УФКиМС
467
1105
2104046

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
140,0
467
1105
2104046
120
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
42,0
240
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
98,0
УК
457
0804
2104046
240
40,0
40,0
39,0
38,0
40,0
40,0
40,0
277,0
1.2
Подпрограмма МП
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
УЭ всего, в том числе


2110000

46267,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
55567,8
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2110000

44081,1
1520,0
620,0
20,0
20,0
20,0
20,0
46301,1
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000,0
1000,0
980,0
960,0
1000,0
1000,0
1000,0
6940,0
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
0
0
0
380,0
380,0
380,0
2326,7
1.2.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ"
УЭ, МФЦ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
610
7450,0
0
0
0
0
0
0
7450,0
1.2.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Всего, в том числе:


2110000

4263,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
13563,8
УЭ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
240
991,5
732,0
387,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2190,5
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
240
1085,6
788,0
233,0
0
0
0
0
2106,6
УОиМП
474
0709
2110000
240
1000,0
1000,0
980,0
960,0
1000,0
1000,0
1000,0
6940,0
УК
457
0801
2110000
610
1186,7
0
0
0
380,0
380,0
380,0
2326,7
1.2.3
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидии на увеличение стоимости основных средств
УЭ, МФЦ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2110000
610
34554,0
0
0
0
0
0
0
34554,0
1.3
Подпрограмма МП
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
ОИТ всего, в том числе
444
0113
2120000
240
7142,9
500,0
490,0,
480,0
5760,0
5760,0
5760,0
25892,9
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
7109,0
500,0
490,0 -
480,0
5760,0
5760,0
5760,0
25859,0
УЭиЖКХ
433
0505
2120000
240
33,9
0
0
0
0
0
0
33,9
1.3.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
180,0
0
0
0
500,0
500,0
500,0
1680,0
1.3.2
Основное мероприятие под программы МП
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
2361,6
318,0
308,0
398,0
2000
2000
2000
9285,6
1.3.3
Основное мероприятие под программы МП
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием
ОИТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
2567,4
0
0
0
1260
1260
1260
6347,4
УЭиЖКХ
433
0505
2120000
240
33,9
0
0
0
0
0
0
33,9
1.3.4
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани
ОИТ УД (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2120000
240
2000
182,0
182,0
182,0
2000,0
2000,0
2000,0
8546,0
1.4
Подпрограмма МП
Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
УРНТ


2130000

10368,0
760,5
635,2
635,6
20635,0
20635
20635
74304,3
ГРБС адм. г. Рязани
444
0113
2130000

595,0
720,0
595,0
595,0
595,0
595,0
595,0
4290,0
УФКиМС
467
1101
2130000
240
15,0
15,5
15,7
16,1
15
15
15
107,3
УК
457
0801
2130000
610
25,0
25,0
24,5
24,5
25
25
25
174,0
УЭиЖКХ
433
0501
2130000
810
6956,0
0
0
0
13828,5
13828,5
13828,5
48441,5
УБГиДХ
436
0503
2130000
240
2777,0
0
0
0
6171,5
6171,5
6171,5
21291,5
1.4.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении
УРНТ ОпоСсоСМИ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000
240
25,0
60,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
210,0
1.4.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий
Всего, в том числе:


2130000

10343,0
700,5
610,2
610,6
20610,0
20610,0
20610,0
74094,3
УРНТ (ГРБС адм. г. Рязани)
444
0113
2130000

570,0
660,0
570,0
570,0
570,0
570,0
570,0
4080,0
444
0113
2130000
360
530,0
620,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
3800,0
630
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
280,0
УФКиМС
467
1101
2130000
240
15,0
15,5
15,7
16,1
15,0
15,0
15,0
107,3
УК
457
0801
2130000
610
25,0
25,0
24,5
24,5
25,0
25,0
25,0
174,0
УЭиЖКХ
433
0501
2130000
810
6956,0
0
0
0
13828,5
13828,5
13828,5
48441,5
УБГиДХ
436
0503
2130000
240
2777,0
0
0
0
6171,5
6171,5
6171,5
21291,5
1.5
ВЦП МП
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы
ФКУ
492
0113
2106004
240
14526,5
1900,0





16426,5
1.6
ВЦП МП
Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы
УЗРИО
466

2106003

7656,0
9471,0
9282,0
-
-
-
-
26409,0
466
0113
2106003
240
5921,0
6321,0
6195,0
-
-
-
-
18437,0
466
0113
2106003
830
520,0
120,0
117,0
-
-
-
-
757,0
850
30,0
30,0
30,0
-
-
-
-
90,0
466
0412
2106003
240
1185,0
3000,0
2940,0
-
-
-
-
7125,0"

3.3. Таблицу 4.1 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:

"NN пп
Статус
Наименование Программы, подпрограммы Программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам, тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ИТОГО
1
МП
Повышение эффективности муниципального управления на 2014 - 2020 годы. Всего по МП, в том числе
Всего, в том числе:
102501,2
16541,5
13369,2
3430,6
29185,0
29185,0
29185,0
223397,5
областной бюджет
15150,0
0
0
0
0
0
0
15150,0
бюджет города Рязани
87351,2
16541,5
13369,2
3430,6
29185,5
29185,5
29185,5
208247,5
1.1
Основное мероприятие МП
Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих
Всего, в том числе
1390,0
1390,0
1362,0
1335,0
1390,0
1390,0
1390,0
9647,0
бюджет города Рязани
1390,0
1390,0
1362,0
1335,0
1390,0
1390,0
1390,0
9647,0
1.2
Подпрограмма МП
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
Всего, в том числе:
61417,8
2520,0
11600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
70717,8
областной бюджет
15150,0
0
0
0
0
0
0
15150,0
бюджет города Рязани
46267,8
2520
1600
980
1400
1400
1400
55567,8
1.2.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ"
Всего, в том числе:
22500,0
0
0
0
0
0
0
22500,0
областной бюджет
15050,0
0
0
0
0
0
0
15050,0
бюджет города Рязани
7450,0
0
0
0
0
0
0
7450,0
1.2.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Всего, в том числе:
4363,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
13663,8
областной бюджет
100,0
0
0
0
0
0
0
100,0
бюджет города Рязани
4263,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
13563,8
1.2.3
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидии на увеличение стоимости основных средств
бюджет города Рязани
34554,0
0
0
0
0;
0
0
34554,0
1.3
Подпрограмма МП
Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
Всего, в том числе
7142,9
500,0
490,0
480,0
5760,0
5760,0
5760,0
25892,9
бюджет города Рязани
7142,9
500,0
490,0
480,0
5760,0
5760,0
5760,0
25892,9
1.3.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие единой сети передачи данных в администрации города Рязани, создание локальных вычислительных сетей для структурных подразделений администрации города Рязани
бюджет города Рязани
180,0
0
0
0
500,0
500,0
500,0
1680,0
1.3.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение информационной безопасности в администрации города Рязани, оснащение структурных подразделений администрации города Рязани лицензионным системным и прикладным программным обеспечением, создание, совершенствование, поддержка автоматизированных информационных систем
бюджет города Рязани
2361,6
318,0
308,0
298,0
2000,0
2000,0
2000,0
9285,6
1.3.3
Основное мероприятие подпрограммы МП
Оснащение структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной, множительной техники, серверами, телекоммуникационным оборудованием
бюджет города Рязани
2601,3
0
0
0
1260,0
1260,0
1260,0
6381,3
1.3.4
Основное мероприятие подпрограммы МП
Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани
бюджет города Рязани
2000,0
182,0
182,0
182,0
2000,0
2000,0
2000,0
8546,0
1.4
Подпрограмма МП
Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городе Рязани на 2014 - 2020 годы. Всего по подпрограмме, в том числе:
Всего, в том числе
10368,0
760,5
635,2
635,6
20635,0
20635,0
20635,0
74304,3
бюджет города Рязани
10368,0
760,5
635,2
635,6
20635,0
20635,0
20635,0
74304,3
1.4.1
Основное мероприятие подпрограммы МП
Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении
бюджет города Рязани
25,0
60,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
210,0
1.4.2
Основное мероприятие подпрограммы МП
Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий
бюджет города Рязани
10343,0
700,5
610,2
610,6
20610,0
20610,0
20610,0
74094,3
1.5
ВЦП МП
Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы
бюджет города Рязани
14526,5
1900,0
-
-
-
-
-
16426,5
1.6
ВЦП МП
Управление муниципальным имуществом города Рязани на 2014 - 2016 годы
бюджет города Рязани
7656,0
9471
9282,0
-
-
-
-
26409,0"

3.4. Таблицу 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по Программе" изложить в следующей редакции:

"Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги (работы)
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги, (работы)
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 гг."
Основное мероприятие подпрограммы "Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидии на увеличение стоимости основных средств"
Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Количество окон для предоставления муниципальных услуг
шт.
27
0
0
33368 <*>
0
0
Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение
Запросы заявителей
Количество исполненных запросов
140
0
0
906
0
0

--------------------------------
<*> - Показатели объема услуги и бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги рассчитаны с учетом работы основного офиса МФЦ (Почтовая, 61), территориального отделения Московского района (ул. Крупской, д. 14, к. 2) в течение всего года, территориального отделения Октябрьского района (ул. Новоселов, д. 33, к. 2) в течение 4 месяцев.".
4. В приложении N 2 к Программе:
4.1. В паспорте подпрограммы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы" в строке "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы": цифру "418001,8" заменить цифрой "70717,8", цифру "57073,0" заменить цифрой "2520,0", цифру "57983,0" заменить цифрой "1600,0", цифру "60082,0" заменить цифрой "980,0", цифру "402851,8" заменить цифрой "55567,8", цифру "57073,0" заменить цифрой "2520,0", цифру "57983,0" заменить цифрой "1600,0", цифру "60082,0" заменить цифрой "980,0".
4.2. В Разделе VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы": цифру "418001,8" заменить цифрой "70717,8", цифру "57073,0" заменить цифрой "2520,0", цифру "57983,0" заменить цифрой "1600,0", цифру "60082,0" заменить цифрой "980,0", цифру "402851,8" заменить цифрой "55567,8", цифру "57073,0" заменить цифрой "2520,0", цифру "57983,0" заменить цифрой "1600,0", цифру "60082,0" заменить цифрой "980,0".
4.3. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Рязани и юридических лиц на реализацию подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"NN
пп
Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подпрограмма МП
Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе:
61417,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
70717,8
областной бюджет
15150,0
0
0
0
0
0
0
15150,0
бюджет города Рязани
46267,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
55567,8
1
Основное мероприятие подпрограммы
Развитие системы предоставления муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ"
Всего, в том числе:
22500,0
0
0
0
0
0
0
22500,0
областной бюджет
15050,0
0
0
0
0
0
0
15050,0
бюджет города Рязани
7450,0
0
0
0
0
0
0
7450,0
1.1
Мероприятие подпрограммы
Программно-техническое обеспечение развития МБУ "МФЦ"
Всего, в том числе:
6151,07
0
0
0
0
0
0
6151,07
областной бюджет
5311,07
0
0
0
0
0
0
5311,07
бюджет города Рязани
840,0
0
0
0
0
0
0
840,0
1.1.1

Приобретение, монтаж, настройка оборудования и программного обеспечения рабочих мест специалистов центра, включая оснащение серверных и рабочих мест необходимым программным обеспечением, компьютерной техникой, оргтехникой и средствами связи
бюджет города Рязани
210,0
0
0
0
0
0
0
210,0
1.1.2

Модернизация системы электронных административных регламентов
бюджет города Рязани
125,0
0
0
0
0
0
0
125,0
1.1.3

Модернизация системы видеонаблюдения
бюджет города Рязани
90,0
0
0
0
0
0
0
90,0
1.1.4

Модернизация Call-центра и АТС
бюджет города Рязани
75,0
0
0
0
0
0
0
75,0
1.1.5

Приобретение и настройка средств защиты информации (СЗИ)
бюджет города Рязани
100,0
0
0
0
0
0
0
100,0
1.1.6

Электронное обеспечение и техническое оснащение рабочих мест
областной бюджет
5311,07
0
0
0
0
0
0
5311,07
1.1.6.1

Организация услуг связи посредством аренды одномодового прямого оптического волокна, с предоставлением интернет-канала и канала телефонии по протоколу SIP в помещениях МБУ "МФЦ" по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2
областной бюджет
348,25
0
0
0
0
0
0
348,25
1.1.6.2

Оборудование рабочих мест (оснащение компьютерной и оргтехникой), оснащение периферийным оборудованием (приобретение оргтехники и мультимедийного оборудования), оснащение системой информирования клиентов и управления электронной очередью помещения МБУ "МФЦ" по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2
областной бюджет
2738,24
0
0
0
0
0
0
2738,24
1.1.6.3

Оснащение серверной, оснащение телефонным оборудованием помещения МБУ "МФЦ" по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2
областной бюджет
2224,58
0
0
0
0
0
0
2224,58
1.1.7

Приобретение лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" на одном сервере с неограниченным количеством ядер
бюджет города Рязани
240,0
0
0
0
0
0
0
240,0
1.2
Мероприятие подпрограммы
Материально-техническое обеспечение развития МБУ "МФЦ"
Всего, в том числе:
16156,93
0
0
0
0
0
0
16156,93
областной бюджет
9738,93
0
0
0
0
0
0
9738,93
бюджет города Рязани
6418,0
0
0
0
0
0
0
6418,0
1.2.1

Проведение капитального ремонта помещения МБУ "МФЦ" по адресу: г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, корпус 2
областной бюджет
9738,93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9738,93
1.2.2

Проведение капитального ремонта помещений МБУ "МФЦ"
бюджет города Рязани
4970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4970,0
1.2.3

Оснащение МБУ "МФЦ" офисной мебелью и бытовой техникой
бюджет города Рязани
1098,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1098,0
1.2.4

Поставка и установка металлических решеток
бюджет города Рязани
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
1.3
Мероприятие подпрограммы
Информационное обеспечение развития МБУ "МФЦ"
Всего, в том числе:
192,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
192,0
бюджет города Рязани
192,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
192,0
1.3.1

Изготовление стендов, брошюр (материалов) с информацией о МФЦ
бюджет города Рязани
142,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
142,0
1.3.2

Изготовление вывесок и указателей МФЦ и организация их размещения
бюджет города Рязани
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
2
Основное мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Всего, в том числе:
4363,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
13663,8
областной бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
бюджет города Рязани
4263,8
2520,0
1600,0
980,0
1400,0
1400,0
1400,0
13563,8
2.1
Мероприятие подпрограммы
Оказание услуг по размещению и обслуживанию "Регионального портала и реестра государственных услуг" для формирования реестра муниципальных услуг
Всего, в том числе:
119,0
42,0
42,0
20,0
20,0
20,0
20,0
283,0
областной бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
бюджет города Рязани
19,0
42,0
42,0
20,0
20,0
20,0
20,0
183,0
2.2
Мероприятие подпрограммы
Перевод муниципальных услуг в электронный вид
бюджет города Рязани
972,5
690,0
345,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2007,5
2.3
Мероприятие подпрограммы
Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг
бюджет города Рязани
1085,6
788,0
233,0
0,00
0,00
0,00
0,00
2106,6
2.4
Мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования
бюджет города Рязани
1000,0
1000,0
980,0
960,0
1000,0
1000,0
1000,0
6940,0
2.4.1

Сопровождение автоматизированной системы комплектации дошкольных учреждений города Рязани
бюджет города Рязани
374,0
244,5
260,0
270,0
200,0
200,0
200,0
1748,5
2.4.2

Администрирование портала системы общего образования города Рязани
бюджет города Рязани
360,0
380,0
380,0
380,0
360,0
360,0
360,0
2580,0
2.4.3

Услуга связи по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи абонента, установленных на технологической площадке оператора ("услуга Co-Location") для размещения баз данных в сети Интернет и предоставления канала доступа в сеть Интернет с динамической пропускной способностью
бюджет города Рязани
186,0
180,0
180,0
180,0
240,0
240,0
240,0
1446,0
2.4.4

Сопровождение разделов общего и дополнительного образования на образовательном портале города Рязани
бюджет города Рязани
80,0
100
100
100
200,0
200,0
200,0
980,0
2.4.5

Сопровождение автоматизированной системы опросов на образовательном портале города Рязани
бюджет города Рязани
0
46,8
42,0
12,0
0
0
0
100,8
2.4.6

Обеспечение защиты информации в автоматизированной системе комплектации дошкольных учреждений
бюджет города Рязани
0
48,7
18,0
18,0
0
0
0
84,7
2.5
Мероприятие подпрограммы
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
бюджет города Рязани
1186,7
0
0
0
380,0
380,0
380,0
2326,7
2.5.1

Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, в том числе:
бюджет города Рязани
1186,7
0
0
0
380,0
380,0
380,0
2326,7
3
Основное мероприятие подпрограммы
Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "МФЦ", предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств
Всего, в том числе:
34554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34554,0
бюджет города Рязани
34554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34554,0
3.1
Мероприятие подпрограммы
Обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного окна"
бюджет города Рязани
33368,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33368,0
3.2
Мероприятие подпрограммы
Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов, поступивших в учреждение
бюджет города Рязани
896,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
896,0
3.3
Мероприятие подпрограммы
Предоставление субсидий на увеличение стоимости основных средств
бюджет города Рязани
290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290,0"
Все страницы документа: